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El presupuesto municipal para el año próximo crece más de un 10 por ciento
13:37:27 - 29/12/2007Vocento VMT -El concejal de Economía asegura que los impuestos no suben, pero aumentan porque se incrementa la recaudación
El concejal de Economía del Ayuntamiento Lorenzo de la Calle, calificó ayer los presupuestos del consistorio cacereño para 2008 como "revolucionarios", y dijo de ellos que son "claros, modernos y emblemáticos", fruto del acuerdo entre las fuerzas políticas, informa Europa Press. Según Calle, se asemejan más "a los de las grandes administraciones que a los de un consistorio". Enumeró varias novedades de este presupuesto que hoy será debatido en un pleno extraordinario y que crece un diez por ciento, con unos ingresos consolidados de 91.690.313 euros, lo que supone un 10,77 por ciento respecto al año anterior y un estado de gasto de 89.122.790 euros, es decir, el 9,81 por ciento más que el ejercicio de 2007.
Según dijo, en la redacción del texto se aplicaron los criterios de "transparencia, estabilidad presupuestaria, eficiencia en la asignación de los recursos públicos y plurianualización de gasto", albergando cuestiones de relevancia como un Plan de saneamiento para las arcas municipales u otro de austeridad, para evitar el despilfarro. El concejal de Economía reiteró "categóricamente" que "no suben los impuestos en 2008, lo que sube es la recaudación". En este sentido, recordó que la subida prevista en 2008 será la aprobada por el PP el 8 de noviembre de 2004 en pleno extraordinario, por lo que acusó a los populares de "mentir y confundir a la ciudadanía", ya que aseguró que es inviable que las tasas suban si "no hay reformas de ordenanzas fiscales".
El presupuesto parte de un superávit inicial de 2.567.522 euros para nivelar el remanente negativo de 2006, y pivota en dos principios básicos. Por un lado, la suficiencia de recursos en cuanto a gasto corriente con soporte en ingresos, y por otro lado son unos presupuestos inversores con un aumento del 5,25 por ciento respecto a 2007. Las inversiones son un proyecto plurianual que irá hasta 2011 y están garantizadas en su ejecución por cuatro vías de financiación que en total suman 18.310.879 euros, con 581.357 euros para subvenciones de otras instituciones,1.887.967 euros como recursos propios, 9.841.555 euros en operaciones de crédito y en enajenaciones de patrimonio 6.000.000 euros.
En cuanto a los ingresos, los impuestos directos crecen un 17,86 por ciento, lo que supone un importe total de 4.812.461 euros porque se incrementa la recaudación sobre el impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Actividades Económicas. Los impuestos indirectos se incrementan un 23,09 por ciento, lo que suponen un importe de 1.456.441 euros como consecuencia de mayores transferencias en la participación de ingresos del Estado.
A su vez, las tasas se incrementan un 0,36 por ciento, y las transferencias corrientes, un 10,26 por ciento con base en la estimación del Ministerio de Hacienda. Los ingresos patrimoniales decrecen un 61,03 por ciento porque se hace un uso racional de la enajenación del suelo y frente a los 16.680.514 del ejercicio anterior, se prevén ingresos de 6 millones de euros. En el capítulo de gastos, por la regularización de personal se incrementan un 15,73 por ciento, los gastos corrientes suben un 8,44 por ciento debido a la constitución del Consorcio Cáceres 2016 y del Consorcio del Sepei. Los gastos financieros suben un 56,60 por ciento en previsión de intereses de demora para el pago de expropiaciones de terrenos. Asimismo, las transferencias corrientes crecen un 2,94 por ciento desglosado en un 4 por ciento de incremento de personal de los organismos autónomos y un incremento de los gastos corrientes.
Las transferencias de capital crecen un 66,67 por ciento para regularizar los pagos a juntas de compensación de polígonos y polígonos de nueva construcción. El anexo de inversiones pivota sobre dos pilares, por un lado ejecutar con un orden de prioridades el 98 por ciento de todas las inversiones de 2007 que no pudieron realizarse por insuficiencia de crédito, y por otro lado, una inversión hacia la modernización de la ciudad con proyectos novedosos en un afán de "apostar por la Capitalidad Cultural en 2016" y para que el Ayuntamiento "lidere el impulso económico en la ciudad de Cáceres". Para ello se programa en el Plan Especial, el Plan de energías renovables, el Parque Tecnológico en el Centro Logístico, el Proyecto Intramuros, el Plan de Accesibilidad, el Plan de Eficiencia Energética, o el nuevo edificio administrativo del Ayuntamiento. Asimismo, el Camping en Rincón de Ballesteros, el Parque de Educación Vial, el Estudio del Tráfico rodado, la Red de Bibliotecas de Barrios, etcétera.
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